Emissor não habilitado
A empresa não possui autorização para emitir notas na SEFAZ de origem.
Realizar o credenciamento no portal da SEFAZ estadual.
Guia técnico atualizado com 30 rejeições frequentes.
A empresa não possui autorização para emitir notas na SEFAZ de origem.
Realizar o credenciamento no portal da SEFAZ estadual.
Irregularidade fiscal ativa no CNPJ de quem está enviando a nota.
Consultar situação cadastral e débitos no portal do contribuinte.
O cliente possui restrições fiscais que impedem a operação.
O destinatário deve regularizar sua inscrição junto ao estado.
O arquivo enviado possui erros estruturais ou campos vazios.
Validar o XML e remover caracteres especiais de campos numéricos.
Já existe uma nota autorizada com este número e série.
Alterar a numeração da nota para o próximo número disponível.
Falta a Inscrição Estadual para um cliente contribuinte.
Consultar o CCC (Cadastro Centralizado) e preencher a IE.
O software enviou um CNPJ com formato ou dígitos incorretos.
Revisar os dados cadastrais da própria empresa no sistema.
Erro de validação em campos obrigatórios como Endereço ou Bairro.
Preencher todos os dados cadastrais do cliente corretamente.
O certificado digital não conseguiu validar a integridade do XML.
Verificar validade do certificado e reiniciar o serviço de assinatura.
A chave gerada já foi utilizada em outra nota autorizada.
Consultar a nota no portal nacional para verificar se já foi emitida.
A soma dos produtos e impostos não fecha com o total final.
Recalcular valores de frete, seguro e arredondamentos.
Inconsistência na Base de Cálculo acumulada dos itens.
Conferir se todos os itens tributados estão somando para a base.
Código NCM informado não existe na tabela TIPI atual.
Consultar a tabela NCM vigente e atualizar o produto.
Falta o código CEST em produtos com Substituição Tributária.
Vincular o código CEST ao NCM no cadastro de mercadorias.
Falta a partilha do ICMS em venda interestadual para consumidor final.
Habilitar o cálculo do DIFAL no seu software emissor.
Uso de CFOP de devolução em nota com finalidade normal.
Alterar a finalidade da NFe para '4 - Devolução'.
O código de situação tributária não bate com o tipo de cliente.
Revisar a matriz tributária (Ex: Isenção vs Tributado).
Divergência no cálculo total do IPI acumulado.
Revisar alíquotas de IPI por item e totalizar novamente.
A multiplicação (Preço x Quantidade) está errada no XML.
Corrigir erros de arredondamento em casas decimais.
Erro na soma da Substituição Tributária dos itens.
Conferir cálculos de MVA e bases de ST por produto.
A data da nota é muito anterior ao momento do envio.
Sincronizar o relógio do servidor e atualizar a data da nota.
Tentativa de cancelar após o limite legal (geralmente 24h).
Realizar uma nota de estorno ou devolução simbólica.
A nota que você tenta consultar ou cancelar não foi recebida.
Tentar enviar o XML original novamente para autorização.
Erro na geração do link de consulta para NFCe.
Atualizar o CSC (Token de Segurança) no sistema.
Venda de combustível sem preencher o detalhamento ANP.
Informar o código ANP e bico no cadastro do item.
A URL de consulta aponta para um endereço antigo da SEFAZ.
Atualizar as URLs de webservices no seu software.
Uso de séries reservadas para contingência em modo normal.
Utilizar numeração de série entre 1 e 899.
Uso de 'ç', 'á', 'õ' em campos que não permitem acentos.
Remover acentos e símbolos de nomes e descrições.
Soma de 'Outras Despesas' nos itens não bate com o total.
Ratear o valor de despesas acessórias entre todos os produtos.
Tentativa de inutilizar números de um ano que já passou.
Corrigir o ano civil no pedido de inutilização de faixa.